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内审岗位职责(合集9篇)

作者:edditor12022-12-14 14:20:08365

工作、学习、生活等方面的岗位职责都在不断的被运用,而岗位职责的明晰可以让工作人员更好的理解和掌握自己的工作职责,从而更好的进行人员的调配,达到人尽其才,人岗相配的目的。华南创作网小编为大家收集整理的内审岗位职责,多篇合集,欢迎复制下载!

内审岗位职责 第1篇

1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

内审岗位职责 第2篇

1、根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

2、负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

3、负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

4、负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

5、根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

6、研发费用加计扣除及规划;

7、及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

8、与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

9、上级交代的其他工作。

内审岗位职责 第3篇

1、区域个人报销单据审核,入账。

2、区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。

3、个人报销项目进项发票账务处理

4、协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。

5、个人报销项目BS科目清理,重点项目追踪。

6、维护个人报销员工基本信息。

7、协助更新报销政策,

8、协助区域新员工报销培训。

9、纸质凭证整理装订。

10、其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。

内审岗位职责 第4篇

1、 负责编制集团财务分析报告,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

2、 负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

3、 结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

4、 优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。

内审岗位职责 第5篇

一、岗位职责:

1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

二、任职资格:

1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

5、有良好的职业道德,保守企业秘密。

内审岗位职责 第6篇

职责描述:

1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

任职要求:

1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;

4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

财务内审员岗位

内审岗位职责 第7篇

根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

研发费用加计扣除及规划;

及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

上级交代的其他工作。

内审岗位职责 第8篇

质量管理体系内审员岗位职责

1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。

2.负责协助公司对工厂进行审核。

3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。

6.负责对不合格项的跟踪验证工作。

7.会英文优先。

内审岗位职责 第9篇

一、岗位职责:

1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

二、任职资格:

1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的`财务软件、办公软件操作能力;

4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

5、有良好的职业道德,保守企业秘密。

  结尾:非常感谢大家阅读《内审岗位职责(合集9篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」,一起成长!

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