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财务稽核岗位职责(推荐10篇)

作者:edditor12023-04-24 11:00:31142

审计是审计和再审计的统称,而内部审计是内部控制体系中的一个重要环节,所以每个单位都应该建立和完善内部审计体系。华南创作网小编为大家收集整理的财务稽核岗位职责,多篇合集,欢迎复制下载!

财务稽核岗位职责 第1篇

1、按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性,合法性,有效性,并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐,做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐;

2、依法申报、缴纳公司各项税费;

3、负责公司固定资产的帐务管理,定期与资产管理部门开展盘点工作;

4、负责与关联公司往来对账工作;

5、负责编制银行存款余额调节表;

6、费用进度情况编制,协助办理薪酬福利相关事项;

7、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;

财务稽核岗位职责 第2篇

一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。

二、财务部门内部要建立稽核制度,稽核员不得兼任出纳工作。

三、稽核员要坚持四项基本原则,严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关。

四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性,报帐手续是否完善,是否符合核算的要求。

五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。

六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额,做到帐帐相符。

七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库,库存余额的查核工作,做好总帐与分类帐相符。

八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。

九、发现问题要查明原因,应及时采取措施处理。

十、服从科领导工作安排,协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革,保持工作区内整洁,完成各项临时性工作。

财务稽核岗位职责 第3篇

负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,组织检查、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施;

负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作(含同级审计)和各项专项稽核工作,起草各项稽核工作的计划和方案,完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;

协助完善稽核、内审相关制度、流程;

负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作;

负责稽核、审计资料的整理和归档保管。

财务稽核岗位职责 第4篇

在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确

复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符

对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性

从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理

在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录

财务稽核岗位职责 第5篇

1、学历:大专以上学历,专业:财务、审计专业

2、工作经验:3年以上之审计/财务/行政等工作经验

3、任职要求:熟悉财务或审计等相关知识,熟悉相关流程,会计初级以上职称,能够熟练运用用友财务软件;具积极学习态度、作业高效率、高度责任感、诚信价值观,且具高度抗压性,有良好的组织、协调、沟通、统计分析、文章撰写能力。

4、岗位工作内容:房产开发、营建工程、流通零售、娱乐餐饮、物业等行业,视相关经验安排集团内各公司之查核任务

财务稽核岗位职责 第6篇

1、审核团档。控制各个计调部门按时提交账单并于三天内审核完毕交还给计调部门,团队结束5天内部门必须把一份完整的团档上交稽核审核。

2、每周五之前检查上一周周一出发至周日结束的团,如计调部未上交的,书面通知财务总监及出纳停止该部门的所有款项支出,直至该部门上交,再次通知放开。

3、抽取现付和转账的款的相关发票,并整理登记在当月应付发票登记里面。于每月10日之前整理好应付发票表格并签名后交由财务总监签名确认,由财务总监检查无误后交给外账负责人。

4、当月所有团审核无误后,分别抽取当团的其中一份收支明细表作为财务存档用,于每月10日之前移交给财务总监做档案存底。

5、每月10日之前整理好各部门团队存档登记表格,把各部门上上月度团档进行检查,检查无误后封存上交档案管理部门。

6、及时配合协助部门做团队查档及各项更改。

7、每周六必须将已完成待解决及下周计划填写清楚整理成周报上报。

财务稽核岗位职责 第7篇

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的`记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

财务稽核岗位职责 第8篇

财务稽核副主管 长隆旅游度假区 广东长隆集团有限公司,长隆旅游度假区,长隆集团,长隆集团广州,长隆 职责描述:

1、协助拟定内控稽核组织方案、内控稽核技术评价方案并开展内控合规评价工作,针对所检查单位编制内控稽核工作底稿、内控评价报告;

2、参与公司总部及各子集团、子公司财务管理工作的内部控制稽核,包括会计基础工作、财务收支、资金管理、财务预决算等活动,对其合法性、真实性和完整性进行内控评价;

3、内控稽核整改实施效果跟踪与评价。

任职要求:

财会相关专业专科或以上学历,3年以上内控或审计工作经验,有集团公司内控管理、风险控制、审计等工作经验者优先; 具有良好的风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能,熟练使用eas财务软件、office等办公软件;

具备良好洞察力、数据分析能力,沟通协调能力,责任心强。

财务稽核岗位职责 第9篇

核算公司运营成本,稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP系统,为公司决策提供有效的数据支持。

供应商往来账目的核对工作;

供应商在途库库位的跟踪核对;

物流数据的录入和核对;

供应商测试物料的跟踪、处理;

参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因;

财务稽核岗位职责 第10篇

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

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